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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-02 15:40

您好
有問題您繼續(xù)問

蓉兒 追問

2019-09-02 15:40

謝謝老師

蓉兒 追問

2019-09-02 15:43

老師,就是剛才暫估和預(yù)提這個,如果本期實(shí)際發(fā)生了,發(fā)票沒到,那只能做暫估,做預(yù)提是不可以的,是嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-02 15:44

是的 不要做預(yù)提 做暫估就好了

蓉兒 追問

2019-09-02 15:50

老師,如果暫估,用其他應(yīng)付款-暫估費(fèi)用,然后再把這個科目轉(zhuǎn)到成本科目里可以嗎?例如,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款-暫估運(yùn)費(fèi)/暫估勞務(wù)費(fèi)

bamboo老師 解答

2019-09-02 15:51

可以這樣寫分錄的

蓉兒 追問

2019-09-02 16:15

老師,這樣暫估的成本把相關(guān)原始單據(jù)配齊和記賬憑證粘貼在一起就可以了是嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:16

是的 暫估的成本把相關(guān)原始單據(jù)配齊和記賬憑證粘貼在一起就可以

蓉兒 追問

2019-09-02 16:23

老師,如果其他應(yīng)付款后是,其他他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi),做成預(yù)提有什么風(fēng)險(xiǎn)

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:27

沒有取得發(fā)票的話 最后都是一樣的 預(yù)提大概就是沒有發(fā)生 先預(yù)計(jì) 暫估 一般可以認(rèn)為發(fā)生了 沒有收到發(fā)票

蓉兒 追問

2019-09-02 16:36

那像這種沒有收到發(fā)票的,最好放哪個哦,這樣先入成本,次年5月前發(fā)票到是沒問題的哈,怕很

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:38

借:成本費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)付款(應(yīng)付賬款)——暫估
支付
借:其他應(yīng)付款(應(yīng)付賬款)
貸:銀行存款
匯算清繳確認(rèn)收不到發(fā)票 然后調(diào)表調(diào)增 再做一筆分錄
借:其他應(yīng)付款(應(yīng)付賬款)——暫估
貸:其他應(yīng)付款(應(yīng)付賬款)

蓉兒 追問

2019-09-02 16:54

老師,工程類這樣做也是可以的嘛

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:56

工程類這樣做也是可以的

蓉兒 追問

2019-09-02 16:59

謝謝老師,謝謝老師耐心解答100

bamboo老師 解答

2019-09-02 17:00

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好 有問題您繼續(xù)問
2019-09-02 15:40:26
你好,是的哦,你的其他應(yīng)付款有余額稅局會讓你交營業(yè)外收入的所得稅
2019-06-04 10:39:34
您好 有問題歡迎您繼續(xù)提問
2019-09-10 11:11:08
您好 可以不調(diào)整的 最終一樣結(jié)果
2019-11-13 15:24:21
不好意思,我沒看到是甘老師回答。如果以后歸還,可以用借
2020-03-06 09:56:14
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