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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-09-02 15:15

收款開發(fā)票的時候開具發(fā)票時候做借:銀行存款    貸:預收賬款      應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)按月分攤收入時候做  借:預收賬款   貸:營業(yè)收入

-Llin- 追問

2019-09-02 15:54

如果沒有及時確認收入,一直掛在預收賬款,年末結轉收入,我應該怎么給建議呢?

maize老師 解答

2019-09-02 16:01

你開收據就這樣做,借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)    你按你這個服務期做收入沖掉預收    年末結轉收入那你這個年底收入不是很大???

-Llin- 追問

2019-09-02 16:11

是呢 我是說審計建議應該寫什么呢?我想寫的是建議及時清理預收賬款、及時確認收入,但又覺得不夠具體

maize老師 解答

2019-09-02 16:13

不清楚,審計這個你麻煩重新提問下,問下做過審計老師,謝謝合作

maize老師 解答

2019-09-02 16:14

你問題前面?zhèn)渥⑾聦徲嫿ㄗh應該寫什么呢?我想寫的是建議及時清理預收賬款、及時確認收入

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收款開發(fā)票的時候開具發(fā)票時候做借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)按月分攤收入時候做 借:預收賬款 貸:營業(yè)收入
2019-09-02 15:15:09
你好,你是一次開了好幾個月的嗎?還是開的當月的?如果是好幾個月的,借銀行存款,貸預收賬款應交稅費,然后按月確認收入,借預收賬款貸主營業(yè)務收入。
2021-12-28 08:39:40
你好! 可以先做預收賬款 以后在培訓期內按培訓人數(shù)確認收入
2018-10-30 13:46:05
如果可以準確計量就按成本百分比確認,如果不能正確計量就按收到的確認
2015-12-29 10:21:00
您好,9月份開學,7-8月份的是做預收賬款,然后每月進行分攤收入
2021-05-11 18:09:12
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