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于2019-09-02 14:45 發(fā)布 ??974次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-09-02 14:46
借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款,付款做借應付賬款 貸銀行
№亅ū∏ 追問
2019-09-02 14:50
不是應該進主營業(yè)務成本嗎?我是直接借主營業(yè)務成本 應交稅金-應交增值稅(待抵扣進項稅額)貸應付帳款?可以嗎
maize老師 解答
2019-09-02 14:53
這個你現(xiàn)在有收入么,收入和成本需要配比
2019-09-02 14:57
有的
2019-09-02 15:01
可以按你寫的這個分錄,做,認證做進項稅額就可以,待抵扣這個是輔導期納稅人填寫分錄
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師,當月收到上月的成本專票,上月沒有掛賬,上月已經(jīng)付款了,要怎么寫分錄
答: 借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款,付款做借應付賬款 貸銀行
老板之前在自己店里消費掛賬,現(xiàn)在只付了成本錢,其他的不再支付這個分錄怎么寫
答: 以他支付的價格作為收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付強夯款,一月支付的,掛了預付賬款,現(xiàn)在開了專票怎么做分錄?
答: 您好,分錄,借:在建工程,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人,否則無此分錄),貸:預付賬款。
之前付錢掛的預付賬款,現(xiàn)在專票入帳分錄要寫哪些,分別怎么寫
討論
老師 之前有個客戶掛賬4179,今天過來付款免了179,那這個分錄怎么做呢
老師,我想問下,我們需要給對方開一張專票,但是不需要管對方要錢,如果對方不付款,兩邊就都掛賬了,這樣怎么辦
項目上材料掛賬時和材料付款時取得專票分別怎么做分錄?
老師 現(xiàn)有一張2016年7月的發(fā)票 是 成本票 錢還沒付 是不是應該本年掛賬 貸記 應付賬款 不可以記到20147年吧
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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№亅ū∏ 追問
2019-09-02 14:50
maize老師 解答
2019-09-02 14:53
№亅ū∏ 追問
2019-09-02 14:57
maize老師 解答
2019-09-02 15:01