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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-09-02 13:37

借:管理費用等--職教費
        貸:應付職工薪酬--職教費
借:應付職工薪酬--職教費
       貸:庫存現(xiàn)金等

王卓 追問

2019-09-02 14:12

老師,我可以報銷付款的時候做下邊的分錄,月底再做上邊的分錄嗎?

張艷老師 解答

2019-09-02 14:20

可以這樣操作的,沒有問題。

王卓 追問

2019-09-02 15:22

老師,我們?nèi)〉霉咎ь^的滴滴打車票,是電子普票,這樣根據(jù)新政策可以抵扣進項嗎?

張艷老師 解答

2019-09-02 15:45

要看發(fā)票的稅收分類編碼,如果為運輸服務的話,是可以抵扣進項稅額的。

王卓 追問

2019-09-02 15:53

老師,如果是*運輸服務*客運服務費 可以抵扣,如果是*運輸服務*快遞費 這個不可以抵扣,對嗎?

張艷老師 解答

2019-09-02 16:12

是的,是這樣理解的。本身這個政策說的就是旅客運輸服務的電子普票,才可以抵扣進項稅額的。

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借:管理費用等--職教費 貸:應付職工薪酬--職教費 借:應付職工薪酬--職教費 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-09-02 13:37:07
你好 沒有發(fā)票,正常做分錄,只是不能所得稅稅前扣除。攤銷房租 借 管理費用 貸 預付賬款
2020-06-07 12:35:03
你好 當月只有負數(shù),是無法申報的 實務中的做法,在未開票收入中填相同的正數(shù),讓本月收入為0 下月或后期,發(fā)生銷售額了,再在未開票收入中填相同的負數(shù),沖回來
2019-06-01 07:01:27
1、社保怎么是預繳的?一般是當月繳納當月,或下月繳納上月的。 2、實際繳納時 借:應付職工薪酬--社保(公司負擔部分) 其他應付款--社保(個人負擔部分) 貸:銀行存款 3、需要計提的 借:管理費用等--社保 貸:應付職工薪酬--社保(公司負擔部分) 個人負擔的社保部分是在實際發(fā)放工資時代扣下來的
2018-04-09 20:21:11
你好,借 管理費用500 貸 銀行存款200, 其他應付款300
2020-01-07 17:20:49
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