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送心意

凡凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-31 22:51

  小規(guī)模納稅人報(bào)稅及零申報(bào)流程

  報(bào)稅

  國稅:1。每月電話申報(bào)

   2。每月填寫小規(guī)模增值稅申報(bào)表。一式三份。一季度一交。

   一般1月,4月,7月,10 月15日之前報(bào)所得稅時(shí)交。

   3。每季度報(bào)所得稅。

  地稅:1。每月報(bào)城建稅,教育附加費(fèi),個(gè)人所得稅。

   2。還有殘疾人保障金,價(jià)格調(diào)節(jié)基金,防洪基金。(一般一年交一次)

   3。工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

   若無業(yè)務(wù),表中報(bào)零即可。

  零申報(bào)

  稅務(wù)機(jī)關(guān)是按照《稅收征管法》的規(guī)定執(zhí)行的。只要企業(yè)沒有發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,帳面上沒有收入稅務(wù)機(jī)關(guān)是不會(huì)報(bào)稅的。

  必須按月向稅務(wù)機(jī)關(guān)送達(dá)申報(bào)表,也可零申報(bào)(一直到企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù),有收入為止;但不能虛假申報(bào));但送達(dá)的財(cái)務(wù)報(bào)表,不能是空白的,應(yīng)為企業(yè)已發(fā)生了支出

  辦理手續(xù)

  填寫一式三份《代開增值稅專用發(fā)票申報(bào)表》,連同企業(yè)本身的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件一份,對(duì)方稅務(wù)登記證副本/一般納稅人資格證年審記錄復(fù)印件各一份到稅局代開。

  一般納稅人報(bào)稅流程

  一般納稅人報(bào)稅流程:

  一般納稅人每月1日必須進(jìn)行防偽稅控開票機(jī)的抄稅工作,在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的報(bào)稅時(shí)間前到辦稅服務(wù)廳1-10號(hào)綜合辦稅窗口、11-12號(hào)企業(yè)發(fā)行窗口或13-14號(hào)代開專票窗口中任意一個(gè)服務(wù)窗口都可以辦理報(bào)稅工作。報(bào)稅時(shí)納稅人需要攜帶稅控IC卡、增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)打印的增值稅銷項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)表和增值稅銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表(2-9表),抄稅不成功的納稅人還需要攜帶上月已開具發(fā)票的記帳聯(lián)進(jìn)行存根聯(lián)補(bǔ)錄。

  一般納稅人抄稅、報(bào)稅應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng):

  一般納稅人抄稅、報(bào)稅時(shí)應(yīng)當(dāng)注意:1、上月納稅人開具的所有的增值稅專用發(fā)票是否全部抄稅、報(bào)稅;否則就有可能造成存根聯(lián)漏采集;2、一般納稅人月度中間重新更換金稅卡的要特別注意在更換金稅卡前已經(jīng)開具的增值稅專用發(fā)票是否抄報(bào)稅成功,否則要攜帶未抄稅成功發(fā)票的存根聯(lián)或記帳聯(lián)到辦稅服務(wù)廳服務(wù)窗口進(jìn)行非常規(guī)報(bào)稅并進(jìn)行存根聯(lián)補(bǔ)錄;3、納稅人報(bào)稅后申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)比對(duì)不符的要及時(shí)查明原因,不能隨便調(diào)整申報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)。

  會(huì)計(jì)IC卡國稅報(bào)稅工作流程:

  小規(guī)模納稅人:

  1.首先作帳,出報(bào)表,這個(gè)是必須的。

  2.然后準(zhǔn)備好IC卡,寫著中國稅務(wù)的卡。插入讀卡器,打開申報(bào)軟件,點(diǎn)接口—讀卡。稍等一會(huì),讀卡結(jié)束。填寫報(bào)表。小規(guī)模納稅人兩張表,加資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。保存,如果有錯(cuò)誤會(huì)提示。填寫好,保存后打印,一式兩份。4張表打印完畢,打印前一定要預(yù)覽,調(diào)整后打印。關(guān)閉表格。

  3.點(diǎn)接口,寫卡,等待數(shù)秒鐘后,提示寫卡完畢。工作完成了一大部分。

  4.蓋公章,然后帶著國稅登記證副本原件,發(fā)票領(lǐng)購本,IC卡,公章到報(bào)稅大廳報(bào)稅。(如果蓋好章了,公章可以不帶,我一般都帶,萬一有需要蓋章的地方呢)

  5.交到稅務(wù)后,稅務(wù)人員在發(fā)票領(lǐng)購本上蓋章,報(bào)稅完畢。

  6.其他的事情我不知道還有沒有,因?yàn)槲覄傋龅竭@步。

  寫給新手會(huì)計(jì)IC卡國稅報(bào)稅工作流程:

  一般納稅人:

  1.首先作帳,出報(bào)表,這個(gè)是必須的。

  2.如果有增值稅,進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證好,然后到開票系統(tǒng),先把增值稅開票的IC卡插到讀卡器,點(diǎn)發(fā)票管理,抄稅處理。填寫表格,5張表。寫卡,打印,增值稅明細(xì)表,正數(shù),負(fù)數(shù)表等.

  3.準(zhǔn)備中國稅務(wù)字樣的IC卡,插入讀卡器,和小規(guī)模的程序一樣的,先讀卡,填寫表格,應(yīng)該是5張?jiān)鲋刀惖?,一張主表?張附表。資產(chǎn)負(fù)債表,損益表。另外如果是機(jī)動(dòng)車的還有3張表。填寫好,調(diào)整打印紙張,進(jìn)行打印,一式兩份。寫卡。因?yàn)槲覇挝皇菣C(jī)動(dòng)車銷售的,應(yīng)該有一個(gè)步驟是從機(jī)動(dòng)車開票系統(tǒng)導(dǎo)出一個(gè)報(bào)表,導(dǎo)入報(bào)稅系統(tǒng).直接生成機(jī)動(dòng)車銷售清單.連續(xù)打印報(bào)表.

  4.完畢后蓋公章,拿著報(bào)表到報(bào)稅大廳報(bào)稅。程序同上。完成。

  增值稅一般納稅人報(bào)稅/領(lǐng)購發(fā)票/抄稅流程

  一、進(jìn)行稅務(wù)登記

  自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起三十日內(nèi),持有關(guān)證件,向所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理稅務(wù)登記。

  領(lǐng)取《稅務(wù)登記證》后,在稅務(wù)登記證上面有兩個(gè)大大的紅印戳-浙江省國家稅務(wù)局、浙江省地方稅務(wù)局。

  當(dāng)然還包括納稅人名稱、法人代表、地址、登記注冊(cè)類型、經(jīng)營范圍等。

  地稅局是《**縣地方稅費(fèi)“一戶通”同城特約委托收款協(xié)議書》,加蓋公章、法人章后拿到稅局當(dāng)場辦結(jié),辦好后拿下面的注冊(cè)編碼。

  國稅局則是《委托扣款協(xié)議書》其中乙方需加蓋公章和法人章,丙方(銀行)則需蓋業(yè)務(wù)公章,日后申報(bào)的國稅將從此協(xié)議書上的賬號(hào)內(nèi)扣除。

  三、地稅局填表后專管員會(huì)給你一個(gè)注冊(cè)碼,拿回來后在浙江省地稅網(wǎng)上進(jìn)行注冊(cè),一個(gè)注冊(cè)碼可以申請(qǐng)三個(gè)用戶號(hào)及密碼,日后也只能用這三個(gè)用戶進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅;需要注意的是地稅局的地稅編碼并非稅務(wù)登記證上的浙稅聯(lián)字330421*********號(hào),而是有專門的地稅編號(hào)。

  國稅網(wǎng)上報(bào)稅則首先需要去公司附近的電信局開通VPDN,VPDN是虛擬撥號(hào)專網(wǎng)技術(shù)的簡稱,它是基于撥號(hào)用戶的虛擬專用撥號(hào)網(wǎng)業(yè)務(wù),利用IP網(wǎng)絡(luò)的承載功能,結(jié)合相應(yīng)的認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制,在公用網(wǎng)絡(luò)中建立專用的虛擬數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)。在國稅網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)首先就必須連上VPDN,然后再連接國稅局網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)。這里的國稅編號(hào)就是前面說的稅務(wù)登記證上的號(hào)碼了。

  在開辦前期都是進(jìn)行零申報(bào)的,也就是資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、企業(yè)信息采集表等都填0,然后點(diǎn)申報(bào)就好了,記住哦,進(jìn)行稅務(wù)登記起當(dāng)月就要進(jìn)行報(bào)稅,不管你有沒有銷售收入!

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2019-08-31 22:51:02
你好,首頁稅務(wù)實(shí)操有小規(guī)模申報(bào)詳細(xì)視頻。
2018-01-07 21:26:15
你好,登錄地稅網(wǎng)站,納稅申報(bào),填寫計(jì)稅依據(jù),扣款
2018-01-13 10:28:23
小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣選擇簡易征稅按照3個(gè)點(diǎn)全額繳納增值稅。如果選擇差額征收按照5個(gè)差額繳納增值稅
2020-01-06 12:12:11
勞務(wù)公司主要賬務(wù)處理: 1、收到勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 (個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 (可以扣減3500和個(gè)人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款—社保 其他應(yīng)付款—住房公積金 貸:銀行存款 5、計(jì)提營業(yè)稅和附加稅費(fèi) 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—營業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加 營業(yè)稅計(jì)稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項(xiàng)減除轉(zhuǎn)付給勞動(dòng)力的工資和社保后的余額。 主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的差額是勞務(wù)公司收取的管理費(fèi)。 6、支付勞務(wù)公司人員的工資和費(fèi)用等 借:管理費(fèi)用—工資/ 辦公費(fèi) 等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2020-01-06 11:46:25
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