
這個納稅差異400 為啥其中200*12.5%+200*25% ?為什么不是400*25%?
答: 因為這個400,有200是在減半的年度抵消,有200是在正常的年度抵消。 遞延所得稅的確認是根據(jù)差額*未來轉(zhuǎn)回期間的稅率
老師應(yīng)納稅暫時性差異不是調(diào)增嗎,怎么是調(diào)減
答: 您好 應(yīng)納稅是調(diào)減,可抵扣是調(diào)增
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
什么是應(yīng)納稅暫時性差異?
答: 資產(chǎn)的賬面價值,高于計稅基礎(chǔ)(比如交易性金融資產(chǎn),公允價值增加) 或者負債的賬面價值低于計稅基礎(chǔ)(比如交易性金融負債,公允價值減少)

