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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-08-31 15:04

您好
會計分錄,更改或者沖掉或者減掉是用紅色字  金額紅色 文字藍(lán)色或者黑色
補充或增加是用藍(lán)色或黑色字

會計 追問

2019-08-31 15:50

會計分錄更改或者沖掉或者減掉是:文字與金額都是紅色字,對嗎?
會計分錄補充或增加:文字與金額都是藍(lán)色字或黑色字,對嗎?

bamboo老師 解答

2019-08-31 15:51

分錄更改或者沖掉或者減掉 金額是紅字就好了
會計分錄補充或增加:文字與金額都是藍(lán)色字或黑色字

會計 追問

2019-08-31 18:32

請問例如7月利潤表的營業(yè)收入,包括7月銷售出去沒收到錢的嗎(應(yīng)收賬款)?,還有如果7月收到其他月份的的欠款應(yīng)該不能計入營業(yè)收入吧??

bamboo老師 解答

2019-08-31 19:12

7月利潤表的營業(yè)收入,包括7月銷售出去沒收到錢的
只要確認(rèn)了收入 不管有沒有收到錢 都應(yīng)該計入利潤表營業(yè)收入

bamboo老師 解答

2019-08-31 19:12

7月收到其他月份的的欠款 不計入營業(yè)收入
借 銀行存款
貸 應(yīng)收賬款

會計 追問

2019-08-31 23:25

老師真的謝謝你這么耐心的,問你最后四個問:
第一:銷售的專票是不是必須次月申報?銷售普票也是必須次月申報嗎?
第二:進項的專票是不是沒有規(guī)定當(dāng)月開必須次月報?進項專票只要360天內(nèi)報都可以是嗎?
第三:像餐費普票還有差旅費普票是不是不能跨年報,只要年底前報就可以嗎?
第四:如果進項的是普票呢?有沒有規(guī)定幾時必須報?

bamboo老師 解答

2019-09-01 06:44

銷售的專票是必須次月申報 銷售普票也是必須次月申報

bamboo老師 解答

2019-09-01 06:46

進項的專票是沒有規(guī)定當(dāng)月開必須次月報 進項專票只要360天內(nèi)報都可以
餐費普票還有差旅費普票是不能跨年入賬 只要年底前入賬就好
如果進項的是普票 一般也要年度內(nèi)申報

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相關(guān)問題討論
您好 會計分錄,更改或者沖掉或者減掉是用紅色字 金額紅色 文字藍(lán)色或者黑色 補充或增加是用藍(lán)色或黑色字
2019-08-31 15:04:56
你好,可以把溫泉池作為固定資產(chǎn)核算 借;在建工程 貸;銀行存款 借;固定資產(chǎn) 貸;在建工程
2016-11-09 08:28:42
同學(xué),你好,是這樣的,這樣才會平衡
2022-03-23 12:02:40
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額計算 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費——城建稅,教育費附加,地方教育費附加
2017-07-15 11:16:27
1 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸,銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 4、借應(yīng)交稅費貸,銀行存款 5借,所得稅費用,貸,應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅, 6借,應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
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