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送心意

李老師.

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-31 10:17

借主營業(yè)務成本
應交稅費應交增值稅銷項稅額抵減
貸應付職工薪酬
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅額

黃~艷 追問

2019-08-31 13:45

老師能幫我看一下我這樣賬務處理對不對

李老師. 解答

2019-08-31 17:02

會計分錄科目運用是可以的

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借主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅銷項稅額抵減 貸應付職工薪酬 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
2019-08-31 10:17:34
收到發(fā)票 借,x成本費用 貸,應付賬款 就可以了 你直接對接的是人力公司
2021-11-17 08:58:57
你好,個稅是你們申報還是對方。
2020-03-04 18:54:57
結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本最后結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品中去
2017-02-08 17:03:37
還是要計入應付職工薪酬記賬的
2019-05-29 22:30:39
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