老師,我7月份多開了一張紅字信息表,導(dǎo)致8月初交稅的時候多交了稅款,這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?

末
于2019-08-30 18:08 發(fā)布 ??1744次瀏覽
- 送心意
苳苳老師
職稱: 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2019-08-30 19:02
你好!你多開的一張紅字發(fā)票信息,
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
期末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納 稅款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
期末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納 稅款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-08-30 19:02:16
這個月把信息表撤銷,去稅務(wù)局修改八月份增值稅表
2019-08-30 17:39:50
您好,在開票系統(tǒng)里填寫完紅字信息表就可以直接上傳了稅務(wù)局了,
2020-07-10 13:07:20
同學(xué),你好
填開后,就需要審核下載
2022-02-25 14:08:59
你好!系統(tǒng)中重新下載紅字信息表??梢詫⒍惪卦O(shè)備重新拔插試試。
2019-06-19 09:40:26
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