老師您好,我們公司委托外單位加工儀器設(shè)備往外銷售,設(shè)備成本5000多,里有我們研發(fā)的軟件,對(duì)外銷售設(shè)備加服務(wù)每臺(tái)三萬元,今天銷售給了我一份合同讓我開票,內(nèi)容是開技術(shù)服務(wù)費(fèi),合同里寫明了技術(shù)服務(wù)費(fèi)一共九萬元,贈(zèng)送三臺(tái)設(shè)備。 贈(zèng)送的也會(huì)涉及到增值稅吧?贈(zèng)送的設(shè)備我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理???
李麗
于2019-08-30 17:49 發(fā)布 ??1586次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-08-30 17:50
是的,贈(zèng)送的視同銷售就可以了,繳納增值稅 附加稅還有所得稅
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同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對(duì)的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對(duì)的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費(fèi)用列支,只要符合一定的研發(fā)績(jī)效或者相關(guān)要求,有關(guān)費(fèi)用一般可以報(bào)銷。
2023-12-01 00:33:24

您好,這個(gè)是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19

您好
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280
管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1500
貸:銀行存款 1780
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -280
2019-11-03 11:09:45

可以的,這個(gè)是可以使用的額
2022-12-11 10:46:07

您好,這兩個(gè)沒什么區(qū)別的
2021-11-23 05:46:06
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李麗 追問
2019-08-30 17:57
樸老師 解答
2019-08-30 18:01