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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-08-30 17:08

借:應(yīng)付賬款  23970
貸:銀行存款  17684
預(yù)付賬款 7920
原材料  766

阿敏 追問(wèn)

2019-08-30 17:24

不是還有個(gè)商品采購(gòu)入庫(kù)時(shí)的科目庫(kù)存商品嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-30 17:25

你不是說(shuō)拿 走布料,布料 我用的是原材料,如果你之前是庫(kù)存商品核算,你改為庫(kù)存商品就是啦

阿敏 追問(wèn)

2019-08-30 19:50

我們是跟供應(yīng)商購(gòu)買成品服裝的,只不過(guò)他們生產(chǎn)過(guò)程中在我們倉(cāng)庫(kù)調(diào)用一些布料,請(qǐng)問(wèn)我們支付成品尾款時(shí)要怎么入賬呢?謝謝!

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-30 19:51

你支付尾款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

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借:應(yīng)付賬款 23970 貸:銀行存款 17684 預(yù)付賬款 7920 原材料 766
2019-08-30 17:08:19
借;研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出,資本化支出 貸;應(yīng)付賬款
2015-12-01 15:23:34
你好,你說(shuō)的是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?你們?cè)诋?dāng)?shù)乜萍季质欠窳㈨?xiàng)?
2019-07-01 10:46:57
作為勞務(wù)報(bào)酬,你代扣個(gè)稅,作為工資入賬處理。
2019-10-11 08:58:35
同學(xué)你好 勞務(wù)費(fèi)肯定要開(kāi)發(fā)票
2021-11-01 16:02:48
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