
老師:您好!我們公司辦公室是租的,對(duì)方公司提前把8-9月份的房租發(fā)票開(kāi)給我們了,我們公司還未付款這個(gè)分錄要怎么做呢?
答: 一、按發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)10000 貸:應(yīng)付賬款 10000 二、本月攤銷8月份的租賃費(fèi) 借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi) 5000 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)5000
辦公室房租付款了沒(méi)有發(fā)票怎么入賬?怎么寫會(huì)計(jì)分錄
答: 先計(jì)入預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,就是我公司是先用房,也就是租的辦公室,滿一年了,在交房租,一年后交房租的分錄如今寫,然后到第二個(gè)月又收到房租發(fā)票,發(fā)票該如何處理,老師。
答: 您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn),借成本費(fèi)用科目,貸其他應(yīng)付款。收到發(fā)票,紅字沖回計(jì)提分錄,按發(fā)票金額重新做賬

