
請問:采購人員報(bào)銷采購五金材料款,手工發(fā)票、清單、出入庫單都有的情況下,在U8上怎么做賬,是借:預(yù)付賬款/其他預(yù)付款,貸:銀行存款嗎?還有,計(jì)算附單據(jù)數(shù)是,出入庫單也全要計(jì)入在內(nèi)嗎?
答: 之前做了入庫的對的 算進(jìn)去 所有的單獨(dú)都可以算進(jìn)去
金碟云在做付款單 的時候我們現(xiàn)實(shí)存在應(yīng)付款和預(yù)付款這兩種現(xiàn)象,金碟云的操作人員給出的應(yīng)付款流程是:采購訂單-采購入庫-應(yīng)付單-付款單 ;預(yù)付款的流程是:采購訂單-付款申請單-付款單。我現(xiàn)在系統(tǒng)在走應(yīng)付款的流程時是可以直接跳過采購入庫做應(yīng)付單了,請問有在使用金碟云的同學(xué)也是這種情況嗎?另外我的會計(jì)說不管應(yīng)付款還是預(yù)付款,在系統(tǒng)上都是統(tǒng)一做應(yīng)付款,會計(jì)會另做手工賬哪筆款是預(yù)付未到貨,請問這樣操作可行嗎?
答: 同學(xué)你好 這個是可以的,你這樣操作就行
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購員預(yù)先支付備用金,借:其他應(yīng)收款——備用金 貸:銀行存款,采購材料 借:原材料 貸:其他應(yīng)收款——備用金 等到材料入庫 采購員報(bào)銷采購款 ,借:其他應(yīng)收款——備用金 貸:銀行存款 ,這樣做有問題嗎,正確嗎
答: 你好,最后一筆分錄是不需要做的


諾瑪反抗軍 追問
2019-08-30 14:32
郭老師 解答
2019-08-30 14:39
諾瑪反抗軍 追問
2019-08-30 15:13
郭老師 解答
2019-08-30 15:15
諾瑪反抗軍 追問
2019-08-30 15:20
郭老師 解答
2019-08-30 15:22
諾瑪反抗軍 追問
2019-08-30 15:32
郭老師 解答
2019-08-30 15:38