電商企業(yè),同一個客戶每個月都有購買,全部做了未開 問
您好,把未開票的紅沖掉,然后用開了票的再做收入 答
老師,早上好,別人開給我們的發(fā)票紅沖了,已經(jīng)申報了 問
若是跨月后,紅沖的,發(fā)票紅沖了不要更正申報表 答
老師不含稅要是開票的話是乘以1.13還是除以0.87. 問
你好,不含稅要是開票的話是乘以1.13 答
老師 小規(guī)模納稅人取得專票 一定要認證嗎 問
同學(xué),你好 不認證也不抵扣 可以嗎 可以的 答
老師有一個問題想請教一下小微什么條件下會取消 問
3個條件其中任何一個不滿足了就取消了 答

您好,我公司于今年6月份購入一項咨詢服務(wù),但對方開出的專項發(fā)票為生活服務(wù),稅率3%。已于當(dāng)月進行認證。由于本公司今年一直沒有收入,所以進項稅額一直是留抵狀態(tài)。本月已填開紅字發(fā)票信息表,銷方也開出了紅字發(fā)票,進行沖銷了。認證當(dāng)月的會計分錄為:借:管理費用-咨詢服務(wù)費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款,請問這個月進行轉(zhuǎn)出的話我應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 借:管理費用-咨詢服務(wù)費 借方紅字 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借方紅字 貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字
您好,我公司于今年6月份購入一項咨詢服務(wù),但對方開出的專項發(fā)票為生活服務(wù),稅率3%。已于當(dāng)月進行認證。由于本公司今年一直沒有收入,所以進項稅額一直是留抵狀態(tài)。本月已填開紅字發(fā)票信息表,銷方也開出了紅字發(fā)票,進行沖銷了。認證當(dāng)月的會計分錄為:借:管理費用-咨詢服務(wù)費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款,請問這個月進行轉(zhuǎn)出的話我應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 借:管理費用-咨詢服務(wù)費 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 正數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,運費專票跨年紅沖填寫紅字發(fā)票信息表選紅字貨物運輸業(yè)增值稅信息表填開,還是選紅字專用發(fā)票信息表填開
答: 您好 請問您去年開具藍字發(fā)票的時候是開具的增值稅專用發(fā)票吧 對方有沒有認證抵扣









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飼養(yǎng)員冉阿胖?? 追問
2019-08-30 12:02
張艷老師 解答
2019-08-30 14:59