股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問
您好,如果掛往來計(jì)入其他應(yīng)付款,不用交稅,如果分紅就要交個(gè)稅 答
您好,老師,我們出口EXW 公路運(yùn)輸,退稅是不是只有報(bào) 問
EXW 模式下,所有費(fèi)用如內(nèi)陸費(fèi)、港雜費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)等通常由客戶或工廠承擔(dān),貨代的發(fā)票也會(huì)直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費(fèi)用發(fā)票的復(fù)印件,以此作為出貨費(fèi)用的合規(guī)證據(jù)。此外,還需要增值稅專用發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)、出口報(bào)關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線(北京)支付科技有限公司轉(zhuǎn)來的1塊錢入 問
計(jì)入 “營業(yè)外收入”,分錄:借:銀行存款 1,貸:營業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師,就是如果單據(jù)日期寫的8月,那就要記入8 問
您好,這個(gè)倒不是絕對(duì)的,看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個(gè)月,看實(shí)質(zhì),因?yàn)槲覀兪怯玫臋?quán)責(zé)發(fā)生制,比如8朋付的房租,可能是4季度 的,那從10月才記入成本費(fèi)用 答
你好老師,想咨詢一下,小規(guī)模納稅人開票是1%,報(bào)企業(yè) 問
您好,按1%計(jì)入稅費(fèi)就可以 答

老師這一題報(bào)告年度他已經(jīng)提過600萬的這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債,計(jì)入600萬的營業(yè)外支出,然后日后事項(xiàng)調(diào)整增加了200萬的營業(yè)外支出。。那調(diào)成這個(gè)所得稅的時(shí)候,應(yīng)該是用200萬×25%。為什么用800萬呢
答: 您好,因?yàn)轭}目說了“預(yù)計(jì)”的時(shí)候,不得稅前扣除。 “實(shí)際發(fā)生”的時(shí)候可稅前扣除
借:營業(yè)外支出,貸:預(yù)計(jì)負(fù)債,到底是遞延說的是營業(yè)外支出的,還是預(yù)計(jì)負(fù)債的,
答: 你好,遞延說的是預(yù)計(jì)負(fù)債的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上年因未決訴訟計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債800,計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債和遞延所得稅:借:營業(yè)外支出 800貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 800借:遞延所得稅資產(chǎn) 800*0.25=200貸:所得稅費(fèi)用 200資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),實(shí)際判決需要支付600,借:預(yù)計(jì)負(fù)債 800貸:其他應(yīng)付款 600 以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出 200之前的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)?后面關(guān)于遞延所得稅應(yīng)該怎么處理?
答: 同學(xué)你好,之前的賬務(wù)是正確的。


宸宸老師 解答
2019-08-30 09:12
宸宸老師 解答
2019-08-30 09:13