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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-08-29 16:26

借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)可以, 你這個(gè)申報(bào)是沖掉藍(lán)字發(fā)票去申報(bào)就可以,成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題不需要沖掉

????珍珍???? 追問

2019-08-29 16:29

嗯嗯,只是稅率有誤,別的都沒問題,也不存在退貨之類的。那就是一筆沖紅分錄就行,然后藍(lán)字的按正常操作就可以,對嗎?

maize老師 解答

2019-08-29 16:30

嗯嗯,只是稅率有誤,別的都沒問題,也不存在退貨之類的。那就是一筆沖紅分錄就行,然后藍(lán)字的按正常操作就可以,對嗎?是的

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你好,之前計(jì)入什么科目,沖銷就計(jì)入什么科目,金額負(fù)數(shù)就是了。
2016-08-01 15:40:20
借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)可以, 你這個(gè)申報(bào)是沖掉藍(lán)字發(fā)票去申報(bào)就可以,成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題不需要沖掉
2019-08-29 16:26:32
您好 請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022-04-18 12:34:41
正確,紅沖發(fā)票分錄應(yīng)該是:應(yīng)收賬款(借方)、主營業(yè)務(wù)收入(貸方)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(貸方)。而結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借方:主營業(yè)務(wù)收入,貸方:以前年度損益調(diào)整。
2023-03-13 19:51:12
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報(bào)表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
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