
小規(guī)模企業(yè) 季末結(jié)免交的轉(zhuǎn)增值稅 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入?
答: 您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
我做收入是主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 然后減免稅了 我做應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 營業(yè)外收入 這樣對嗎?
答: 你好,是小規(guī)模納稅人嗎
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模企業(yè)季度開票不超過9萬,是否把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)轉(zhuǎn)入到減免稅,在從減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,還是直接從銷項(xiàng)稅額直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
答: 你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免。

