請問老師應發(fā)工資4000元,扣減個人社保300元,實發(fā)工資3700元。要做財務會計分錄和預算會計分錄,應該怎么做?

自信的魔鏡
于2019-08-28 22:36 發(fā)布 ??1746次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-08-28 22:58
您好,計提時,財務會計,借,業(yè)務活動費用等科目,4000,貸,應付職工薪酬-工資,4000,預算會計,不做分錄。發(fā)放時,財務會計,借,應付職工薪酬-工資,4000,貸,銀行存款等科目,3700,應付職工薪酬-社保,300,預算會計,借,事業(yè)支出等科目,3700,貸,資金結(jié)存,3700。
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您好,計提時,財務會計,借,業(yè)務活動費用等科目,4000,貸,應付職工薪酬-工資,4000,預算會計,不做分錄。發(fā)放時,財務會計,借,應付職工薪酬-工資,4000,貸,銀行存款等科目,3700,應付職工薪酬-社保,300,預算會計,借,事業(yè)支出等科目,3700,貸,資金結(jié)存,3700。
2019-08-28 22:58:02
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資
一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬--工資
一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬工資
貸:銀行存款
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬-社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
借:管理費用貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬--工資貸:其他應付款--社保,銀行存款;借:其他應付款--社保,應付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-11 10:19:28
你好,計提工資 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-社保
計提個人繳納社保 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保
發(fā)放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
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2019-08-28 23:22
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2019-08-29 00:05
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2019-08-29 00:05