
相似問題
最新問題
我這邊有一個銷售單,沒收到錢,用工資底扣,借,其它應收款25貸,應收賬款,25發(fā)工資時,怎么抵扣呢,借,應付職工薪酬工資,25貸,其它應收款25,?嗎,
老師,我發(fā)給員工的產(chǎn)品福利做到應收賬款里了,應該做到借方應付職工薪酬里的,請問可以調(diào)賬么?謝謝老師
這個是我11月的報表,就是應付職工薪酬這一塊,年底是要把工資結(jié)清的,現(xiàn)在賬上沒有多少錢,但12月的應收賬款有80多萬,我要怎么做呢?
這個是我11月的報表,就是應付職工薪酬這一塊,年底是要把工資結(jié)清的,現(xiàn)在賬上沒有多少錢,但12月的應收賬款有80多萬,我要怎么做呢?
這個是我11月的報表,就是應付職工薪酬這一塊,年底是要把工資結(jié)清的,現(xiàn)在賬上沒有多少錢,但12月的應收賬款有80多萬,我要怎么做呢?

