
老師,前兩天我收到一筆電子商承,然后貼現(xiàn)了,我該怎樣做賬,做賬需要什么原始憑證?
答: 一、收款的分錄 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 二、貼現(xiàn)的分錄: 借:銀行存款 借:財務(wù)費用——銀行手續(xù)費 貸:應(yīng)收票據(jù)
出納和會計針對現(xiàn)金這塊的工作流程:一個付款申請原始憑證-會計收到審核后,做記賬憑證,-出納根據(jù)記賬憑證和原始憑證進行付款?或者原始憑證-會計收到原始憑證審核后把原始憑證給出納-出納根據(jù)原始憑證付款-會計根據(jù)原始憑證做記賬憑證
答: 一般是采用第二種程序
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到原始憑證以后,根據(jù)時間整理了一下,記上9-1 9-2......這種編號 方便月底做賬 這種可以?比如現(xiàn)在收到發(fā)票,先鉛筆標(biāo)注一下 那么后面收到的票繼續(xù)記9-56,9-57... 這種可以的吧?
答: 你好,這樣可以的,還方便。


美一天 追問
2019-08-28 09:38
江老師 解答
2019-08-28 09:39