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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-27 15:23

你好   可以計入固定資產  借固定資產 進項稅貸銀行存款   金額小的話你可以直接費用化 借管理費用-辦公費貸銀行存款

TST敏子 追問

2019-08-27 15:24

謝謝老師

TST敏子 追問

2019-08-27 15:27

老師、預收賬款,到月末用轉入庫存現(xiàn)金或銀行存款嗎?

meizi老師 解答

2019-08-27 15:31

你好  你收到了款 就是做 借銀行存款或者庫存現(xiàn)金貸預收賬款里面 符合收入才轉沖預收賬款就行

TST敏子 追問

2019-08-27 15:39

是到月末轉沖預收賬款嗎?借:預收賬款、貸:銀行存款,這樣做對不對

TST敏子 追問

2019-08-27 15:40

不轉沖預收賬款是不是也行老師,預收賬款也是收入阿

meizi老師 解答

2019-08-27 15:45

你好   你現(xiàn)在只是預收賬款 沒有滿足收入條件的 就繼續(xù)掛著  滿足了收入條件的 你才做 借預收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費

TST敏子 追問

2019-08-27 15:50

老師,我們前期收的是預交的租賃費,后期都補齊了全款,預收就進入租賃費用了

meizi老師 解答

2019-08-27 15:55

你好   那你要做收入了 不能一直掛著預收賬款  你可以按對方繳納的租期來按月確定收入的

TST敏子 追問

2019-08-27 16:01

老師 ,預收賬款一直掛著呢,有三萬多的預收,老師我一次轉沖預收賬款行不行。商戶都是交一年的租賃費,我們是個體經營戶還沒有納稅,老板讓我做內賬

meizi老師 解答

2019-08-27 16:07

你好  內部賬的話看你們自己 可以一次性做 稅務帳就建議按期做收入

TST敏子 追問

2019-08-27 16:12

知道了,太感謝老師了

meizi老師 解答

2019-08-27 16:24

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