老師,我公司3月份有40萬收入未開發(fā)票,當(dāng)月也沒有做未開票收入申報納稅,4月份開了發(fā)票,并做了申報?,F(xiàn)在稅局查出來了,讓補(bǔ)交3月增值稅滯納金,請問,我去稅局應(yīng)該填寫什么表
留白、
于2019-08-27 14:57 發(fā)布 ??854次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-08-27 14:57
正確的報表,公章,經(jīng)辦人身份證
相關(guān)問題討論

你好,按開票價稅合計除以1.03*3%申報增值稅
2016-07-24 23:11:29

按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第15號)規(guī)定,納稅人2019年4月補(bǔ)開原16%稅率的增值稅專用發(fā)票,在納稅申報時應(yīng)當(dāng)按照申報表調(diào)整前后的對應(yīng)關(guān)系,將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時,由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開具發(fā)票收入申報納稅,本期應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開具發(fā)票”相關(guān)列次填寫相應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
2020-08-05 10:09:59

你好,你做賬需要根據(jù)你申報表都是收入,稅額做分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-01-22 17:33:45

兩者不符是正常的,因為實際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
2019-04-10 11:07:04

你好,是的呢,你說的對
2020-06-14 19:03:21
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留白、 追問
2019-08-27 14:58
郭老師 解答
2019-08-27 15:01