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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-08-27 10:48

這個是要和老板溝通好的,一般這樣的款項是要確認(rèn)為實收資本的。

花生米 追問

2019-08-27 10:52

情況是這樣的,我們是一個新開的加工廠,上個月都是在裝修,所有費用都是老板拿錢付的,這個分錄是不是先借:庫存現(xiàn)金,貸:實收資本,我看到很多都做貸:其他應(yīng)付款,我是小白,所以都不知道怎么寫記賬憑證

張艷老師 解答

2019-08-27 10:59

這樣的話,建議先確認(rèn)其他應(yīng)付款,然后再將其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)至實收資本,更符合業(yè)務(wù)實際。

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相關(guān)問題討論
這個是要和老板溝通好的,一般這樣的款項是要確認(rèn)為實收資本的。
2019-08-27 10:48:22
你好,這個具體是什么業(yè)務(wù)呢?
2021-10-23 16:30:57
借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款
2017-04-07 10:25:41
你好,如果是個人交給出納的暫借款作為備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-個人
2018-06-06 22:12:12
借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 貸:其他應(yīng)收款——XX老板
2019-04-27 17:05:17
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