
老師,單位購買了一個設備,是分了好幾次打款開票才到的設備,就是今年二月份給她打了20萬,她給開來一張20萬的票,當時我就借:固定資產 應交稅費-進項稅 貸: 預付賬款,因為是先給她打的款,所以有一個預付,7月份又給她打了35萬,她又開了一張35的票,我這怎么記賬???還是像上次一樣這么記嗎
答: 您好 可以還跟上次一樣的賬務處理
老師,購入設備一批,借:固定資產 3439.66 低值易耗品83921.25 應交稅費-應交增值稅-進項稅額9952.27 應交稅費-應交增值稅-進項稅額5260.82 預付賬款99497 貸:預付賬款102574 銀行存款99497其中,進項稅額5260.82要做進項稅額轉出,怎么寫分錄?
答: 你好,借低值易耗品貸進項稅額轉出。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那賬上我直接做借:固定資產,貸:其他應付,稅金直接入固定資產嗎?還是說先1、借:固定資產 100 應交稅費-進項稅額 17 貸:其他應付款 1172、借:固定資產 17 貸:應交稅費-進項稅額 17 ?這兩筆操作呢?有些人又說:第二部應該是借:應交稅費-進項稅額轉出 17 貸:應交稅費-進項稅額 17 ?究竟第二部哪一
答: 如果是增值稅專用發(fā)票的話,直接做 借:固定資產 100 應交稅費-進項稅額 17 貸:其他應付款 117









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