
19年的有筆分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:現(xiàn)金,是客戶的預(yù)付款返還,但當(dāng)時后的會計做錯了,實際并未返還客戶,今年如何更正?
答: 借應(yīng)收賬款 負數(shù),借庫存現(xiàn)金
老師我們公司有些貨款收的現(xiàn)金,沒有開稅票,分錄怎么做借:現(xiàn)金貸:應(yīng)收賬款還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你后續(xù)還開發(fā)票么,那這個銷售么,可以先做這個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收款借方出現(xiàn):0.60元。 調(diào)整分錄:借:現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款,這樣子可以嗎?
答: 這樣做的話現(xiàn)金也可以,金額不大


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2019-08-26 15:01
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2019-08-26 15:02
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2019-08-26 15:03
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2019-08-26 15:04