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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-08-26 10:41

你好!你們?nèi)绻沁@樣,你收到電費發(fā)票應該計入成本。
現(xiàn)在你開出去的計入收入,借應收賬款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費=應交增值稅

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預付費用的時候 借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費用,應交稅費-應交增值稅(進),貸:預付賬款
2018-11-21 15:30:35
是的,會計分錄是正確的。
2019-01-28 14:27:56
你好!你們?nèi)绻沁@樣,你收到電費發(fā)票應該計入成本。 現(xiàn)在你開出去的計入收入,借應收賬款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費=應交增值稅
2019-08-26 10:41:18
你好 租期幾月份開始的
2022-04-06 21:15:53
您好!按照您的描述應該是預付賬款。
2016-03-24 10:59:27
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