
老師,增值稅申報(bào)成功,申報(bào)稅額-18,附加稅申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)-增值稅那里要填什么數(shù)據(jù) ?
答: 你好,不交增值稅,你的附加稅0申報(bào)就可以
增值稅的附加稅的計(jì)數(shù)依據(jù)是以增值稅納稅申報(bào)表主表里的哪一欄數(shù)據(jù)為依據(jù)計(jì)算繳交的?
答: 你好,是主表的增值稅應(yīng)納稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)管員說(shuō)"省局2019年第三批風(fēng)險(xiǎn),XXXXX公司2019年上半年已繳增值稅與附加比對(duì)有差異,需要具體核對(duì)一下,附加稅計(jì)稅依據(jù)差異XXXX 元",這種情況怎么會(huì)出現(xiàn)的?增值稅申報(bào)完以后,數(shù)據(jù)好像都是自動(dòng)轉(zhuǎn)到附加稅的申報(bào)表的嘛?一般不會(huì)出現(xiàn)這種情況吧老師??現(xiàn)在這個(gè)公司出現(xiàn)了,要怎么核對(duì)?如何處理呢?謝謝老師。
答: 你要反推你的附加稅的計(jì)稅依據(jù)與當(dāng)期的增值稅是否由差異 差異的原因是什么

