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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-02-24 17:03

借;主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品    貸;主營業(yè)務成本

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借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2016-02-24 17:03:18
就是將原來確認收入結轉已售產(chǎn)品成本的分錄給紅沖就可以了。這里需要注意要開具紅字發(fā)票。
2018-05-02 09:31:22
減值或報廢處理。同學
2019-07-05 12:36:38
借:應收賬款——XX公司 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 負數(shù) 同時結轉成本 借:主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸:庫存商品 負數(shù)
2017-07-21 19:09:53
你好,實際銷售正常開票就可以
2021-03-25 17:27:10
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