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送心意

李老師.

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-24 15:08

那就按照實際繳納金額入賬,以后最好不要這樣的發(fā)票,該是什么金額就是什么金額

. 追問

2019-08-24 15:18

供電公司一直是這么給之前的公司這么開票的,現(xiàn)在過戶給我們了。
那我多余的部分怎么處理呢?我這么做行不行呢?
 單位實際繳納的電費   借:管理費用-電費   應(yīng)交稅費-增值稅-待認證  貸:銀行存款
發(fā)票認證之后      借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額  貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證

李老師. 解答

2019-08-24 22:22

可以,按照實際支付金額入賬,會計分錄可以

. 追問

2019-08-25 09:06

老師,我還有一個疑問,就是我認證發(fā)票的金額和我入賬的金額不一樣,多余的部分我不用管嗎?就按照上面的那樣的做就可以了嗎?

李老師. 解答

2019-08-25 09:34

不屬于你的部分,進項稅轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
那就按照實際繳納金額入賬,以后最好不要這樣的發(fā)票,該是什么金額就是什么金額
2019-08-24 15:08:28
您 好,多交的計入 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2024-12-18 16:18:06
問為什么?說是電費降價了?
2018-10-11 11:36:19
您好!根據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則,上期的電費應(yīng)計入上期,若具體金額不確定,可根據(jù)合同的收費規(guī)則進行暫估入賬,后期收到發(fā)票,確定真實的金額后,若差額不大可以計入當期,若有較大差額應(yīng)調(diào)整前期。若未計提電費,應(yīng)根據(jù)當期確定的金額,調(diào)整前期
2023-02-06 01:16:43
你好,我的建議:按照發(fā)票金額來:借:管理費用 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款
2021-12-08 10:32:23
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