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送心意

小祝老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-24 13:14

你好,你之前已經(jīng)入庫了,沒有掛應(yīng)付,那個(gè)半邊帳是怎么做的?

玉琴 追問

2019-08-24 13:16

借應(yīng)收款   貸收入
借成本        貸成本

玉琴 追問

2019-08-24 13:16

借成本   貸庫存商品

小祝老師 解答

2019-08-24 13:23

你應(yīng)該這樣做賬,借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款

玉琴 追問

2019-08-24 13:24

好的,謝謝老師

玉琴 追問

2019-08-24 13:25

什么情況下可以用以前年度損益調(diào)整呢

小祝老師 解答

2019-08-24 13:25

不客氣,如果對我的答案滿意,請給五星好評(píng)。

玉琴 追問

2019-08-24 14:35

老師,其他老師回復(fù)我的是
借庫存商品   貸應(yīng)付賬款
這個(gè)

小祝老師 解答

2019-08-24 14:54

你這個(gè)已經(jīng)跨年了,并且你之前已經(jīng)入賬結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么可能又做成本?那不重復(fù)了嗎?

玉琴 追問

2019-08-24 14:58

是的,我剛才看了中級(jí)資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
以前年度損益調(diào)整最終要轉(zhuǎn)到
利潤分配-未分配利潤

小祝老師 解答

2019-08-24 15:34

對的。如果對我的答案滿意,請給五星好評(píng)。

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你好,你之前已經(jīng)入庫了,沒有掛應(yīng)付,那個(gè)半邊帳是怎么做的?
2019-08-24 13:14:10
你好,確認(rèn)收入的時(shí)間是開票,要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-09-28 21:50:25
你好,你是什么行業(yè)的,
2020-04-27 12:23:30
預(yù)售計(jì)入預(yù)收賬款或其他應(yīng)付款 根據(jù)開票情況確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
2016-06-14 14:12:20
你好 實(shí)際沒有完成銷售 不用確認(rèn)收入 按實(shí)際
2019-11-14 14:43:56
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