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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-23 16:23

你好   收到津貼你沖之前計提和發(fā)放的工資分錄 然后有差額你把余額轉(zhuǎn)給員工 掛其他應付款來沖

溫暖 追問

2019-08-23 17:10

借:銀行存款
    貸:管理費用-職工薪酬
         其他應付款
老師我這樣做對嗎?

meizi老師 解答

2019-08-23 17:14

你好  你要先沖之前分錄 計提和繳納的 借管理費用 負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù) 借銀行存款 貸應付職工薪酬    其他應付款 借其他應付款貸銀行存款

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你好 先沖你的計提和發(fā)放工資分錄 然后多的掛其他應付款給員工
2019-08-23 17:41:01
你好 收到津貼你沖之前計提和發(fā)放的工資分錄 然后有差額你把余額轉(zhuǎn)給員工 掛其他應付款來沖
2019-08-23 16:23:13
借:管理費用--工資3000貸:應付職工薪酬3000,借:應付職工薪酬3000貸:其他應付款3000
2017-03-29 17:48:48
期初就是去年12月末的 找出你的原始憑證按月份做就可以
2019-09-05 17:06:59
您好!你應該分2月和3月計提并支付。 看2月有多少工資,3月有多少。
2017-03-29 17:18:42
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