
我們公司7月份有人離職,離職前已給他繳納7月份社保,造成他7月份工資不足以抵扣社保,做賬時(shí)是否可以把差額放在其他應(yīng)收上
答: 你好,是的,你的理解正確。
老師,你好。請問上級單位給我預(yù)撥一筆錢,讓我后半年支出的錢都從這筆錢中抵扣,跟我們說收到錢時(shí)做其他應(yīng)付,支出做其他應(yīng)收據(jù)實(shí)際報(bào)賬金額對沖,請問實(shí)際做賬的時(shí)候要怎么做?
答: 上級單位給預(yù)撥一筆錢,可以計(jì)入其他應(yīng)付款,支出的時(shí)候沖掉就可以了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我11月份社保單位1022.42,其他應(yīng)收款494.74,貸1517.16,11月份報(bào)了2個(gè)人,應(yīng)付工資4000,應(yīng)該如何做賬呢?
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)收款

