
以前年度多計提了所得稅,跨年度怎么沖減調(diào)賬呢?
答: 你好 借應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
去年計提所得稅多了1分,一月份更改時沒有用“以前年度損益調(diào)整”科目更改,現(xiàn)如何更改呢?
答: 你好 就一分錢啊 借:應交稅費 貸:所得稅費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 計提所得稅時 我自己計算本季度的所得稅時1605.24 申報系統(tǒng)給我多扣除了一個以前年度損益調(diào)整的費用 所得稅就成了1198.44 我應該按照那個計提?
答: 您好 可以按照申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)計提
老師。我去年12月計提了一筆所得稅, 但是1月份報稅的時候說以前年度損益調(diào)整,所以沒有扣, 我想問下, 那我計提的那筆所得稅該如何處理呢?可以一月份直接沖紅嗎?
老師,我現(xiàn)在11月發(fā)現(xiàn)20年9月計提的所得稅計提錯了,應該沖銷,我要怎么做,還需要通過以前年度損益調(diào)整嗎






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