員工聚餐需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問(wèn)
同學(xué),你好 需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)一次性提完折舊后又出 問(wèn)
固定資產(chǎn)余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問(wèn)
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過(guò)來(lái) 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械 問(wèn)
含人工費(fèi)就開(kāi)建筑服務(wù),不含就可以開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃 答
老師9月客戶給我們提供了運(yùn)輸服務(wù),我們還未付款,10 問(wèn)
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

我公司與供應(yīng)商簽采購(gòu)合同,約定部分發(fā)生的費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)并從應(yīng)付賬款中扣除部分金額,這部分金額可以不開(kāi)票嗎?
答: 你好 不開(kāi)票到時(shí)你無(wú)法入賬 沒(méi)發(fā)票 你要調(diào)整處理的
老師,我們單位購(gòu)買設(shè)備簽訂的按次付款合同,其中一筆因設(shè)備性能瑕疵原因扣除了一點(diǎn)款項(xiàng),而供應(yīng)商是按原簽訂的合同開(kāi)的普票,現(xiàn)在設(shè)備款還沒(méi)付清,以后票開(kāi)的多,實(shí)際支付的少,賬務(wù)咋處理?
答: 同學(xué),你好,因瑕疵原因扣除款項(xiàng),可以聯(lián)系對(duì)方開(kāi)具相應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票。沖減應(yīng)付帳款。 如果不開(kāi)具相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票,那一部分也確實(shí)不需要支付,把相應(yīng)部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
代供應(yīng)商支付的費(fèi)用從應(yīng)付賬款扣除的分錄是什么?
答: 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 可以直接做這個(gè)分錄


徐? 追問(wèn)
2019-08-22 17:44
meizi老師 解答
2019-08-22 17:46
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2019-08-23 09:05