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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-22 14:19

你好,這樣做調整分錄
借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)12.4
貸;以前年度損益調整——管理費用12.4
借;以前年度損益調整——管理費用12.4
貸;利潤分配——未分配利潤  12.4

阿貍 追問

2019-08-22 14:20

好的,非常感謝。/:@)

鄒老師 解答

2019-08-22 14:30

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,這樣做調整分錄 借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)12.4 貸;以前年度損益調整——管理費用12.4 借;以前年度損益調整——管理費用12.4 貸;利潤分配——未分配利潤 12.4
2019-08-22 14:19:18
同學你好 1.上個月研發(fā)支出—差旅費的金額把稅包含進去做賬了 原賬是:借:研發(fā)支出——差旅費 貸:其他應付款——個人 這個怎么調整呢? 可以這樣調整嗎? 借:應交稅費——待認證進項稅額 借:研發(fā)支出——差旅費(紅字) ——可以 2.還有一個是待認證進項稅入多了,導致費用入少了,可以這樣調整嗎 借:研發(fā)支出——差旅費 借:應交稅費——待認證進項稅額(紅字)——可以
2021-12-02 14:52:07
你好,上期差旅費抵扣稅額多計,對應的多記或者少記的科目是什么呢?
2020-06-17 16:23:38
你好 建筑行業(yè)差旅費可以認證抵扣??
2021-09-28 14:57:46
你好,當時做的分錄是什么的呢
2021-06-28 17:00:44
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