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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-21 16:20

你好  用來辦公的話 計入管理費用-辦公費 價值不大的話

小香香 追問

2019-08-21 16:21

差不多4000多

小香香 追問

2019-08-21 16:22

老師,如果計入固定資產,是不是月末還是結轉其他業(yè)務成本,然后下個月開始計提折舊

meizi老師 解答

2019-08-21 16:26

你好 如果你計入固定資產的話次月開始折舊  你計入管理費用-辦公費就行

小香香 追問

2019-08-21 16:33

嗯嗯,老師,例如我們公司購買空調用于倉庫,本月計入固定資產,那這個月末需要結轉到其他業(yè)務成本嗎?

meizi老師 解答

2019-08-21 16:39

你好  計入費用里面去 不是你的成本你為什么要計入其他業(yè)務成本去?

小香香 追問

2019-08-21 16:51

老師,購買空調3萬多,這個計入費用,不計入其他成本嗎?  那像我們公司大概什么支出我可能要計入其他業(yè)務成本呢?我們是醫(yī)療器械公司!

meizi老師 解答

2019-08-21 16:58

你好 比如你的主營范圍之外取得收入計入其他業(yè)務收入  對應的成本支出計入其他業(yè)務成本   還有就是空調金額大 你計入固定資產  價值小計入費用化就行了

小香香 追問

2019-08-21 17:30

嗯嗯,老師。公司交的企業(yè)所得稅,做分錄時直接做
借:應交稅費—企業(yè)所得稅
    貸:銀行存款
  這樣做對嗎?

小香香 追問

2019-08-21 17:30

還是說他也需要計提一下

meizi老師 解答

2019-08-21 17:35

你好  要計提呀 不然你的應交稅費—企業(yè)所得稅這個科目平不了 借所得稅費用貸應交稅費—企業(yè)所得稅

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借有固定資產,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸累計折舊,12月份 第二個當時怎么做的?做了福利費嗎?
2023-11-06 08:36:18
你好同學,是的,一次性把折舊計提完
2019-11-27 13:53:45
借固定資產,借管理費用負數
2022-01-04 12:26:16
你好,今年這樣做調整分錄 借;固定資產,貸;以前年度損益調整——管理費用
2019-07-07 14:12:46
你好,還應該按照固定資產處理
2020-06-29 15:54:01
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