
老師:公司之間可以無息借款嗎?借一個(gè)月。如可以借款,會(huì)計(jì)處理是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
答: 你好 企業(yè)間的無息借款按貸款服務(wù)交增值稅
12月31日,收到銀行存款利息2346.54元,被審計(jì)單位會(huì)計(jì)處理:借:銀行存款2346.54貸:其他應(yīng)收款2346.54,是否正確,不正確的話如何作審計(jì)處理?
答: 你好!應(yīng)該是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方紅字,如果已經(jīng)跨年通過以前年度損益調(diào)整科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師今天聽課現(xiàn)金賬務(wù)處理 企業(yè)設(shè)置備用金核算科目這塊,企業(yè)把現(xiàn)金放到備用金里面里面 科目:借方:其他應(yīng)收款,貸方:銀行存款 就是不明白為什么是借方是其他應(yīng)收款
答: 你好,現(xiàn)金做為備用金,掛賬其他應(yīng)收款,通常情況下是本單位員工領(lǐng)用了,需要收回的,因此掛往來。
銀行存款是個(gè)人借去代發(fā)工資,但財(cái)務(wù)賬務(wù)處理時(shí)沒有經(jīng)過其他應(yīng)收款,直接用的銀行付款,現(xiàn)怎么chu?li
你好,其他人掛靠公司交社保時(shí),其他人入賬我做的賬務(wù)處理是這樣的,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 這樣的話賬不平怎么辦
你好,其他人掛靠公司交社保時(shí),其他人入賬我做的賬務(wù)處理是這樣的,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 這樣的話賬不平怎么辦
公司轉(zhuǎn)賬給個(gè)人備用金,怎么賬務(wù)處理?是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款嗎?這個(gè)其他應(yīng)收款后期不沖掉,是要交稅嗎?








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又見楓葉紅 追問
2019-08-21 14:50
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2019-08-21 14:52
玲老師 解答
2019-08-21 14:52