老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個(gè)檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報(bào)關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險(xiǎn)費(fèi);該費(fèi)用須計(jì)入完稅價(jià)格,按 “雜費(fèi)” 欄填報(bào)并以正價(jià) 100 美元申報(bào) 答
請問七月份一共有兩筆報(bào)關(guān)單,之前沒有出口過,首次 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師好,請問這個(gè)月社保又變了嗎?今天準(zhǔn)備申報(bào)社保 問
你好,這個(gè)可以直接聯(lián)系本市12333問問什么情況哈, 答
請問,個(gè)人工商戶,找的小時(shí)工干活,這個(gè)發(fā)放工資分錄 問
可以的,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅 答

借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
老師,每年的稅控盤維護(hù)費(fèi)可以直接抵減稅額吧?是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交稅費(fèi))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)?
答: 你好 可以的 可以這么做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人交稅控盤維護(hù)費(fèi)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 抵減增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-280。那年底要把明細(xì)科目結(jié)平吧。是不是需要做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款吧
答: 小規(guī)模沒有三級明細(xì),不需要結(jié)轉(zhuǎn)


不定時(shí)???? 追問
2019-08-22 09:01
軼塵老師 解答
2019-08-22 09:37