老師,你好,我想請(qǐng)教下企業(yè)送給政府部門的紅包在賬務(wù)處理時(shí)如何做賬,內(nèi)帳如何處理,外帳如何處理
kj_zqrmq4mRhMhx
于2016-02-22 21:09 發(fā)布 ??2173次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-02-22 22:47
老師,因?yàn)槭莾?nèi)賬,必須體現(xiàn)真實(shí)發(fā)生的,而且金額很大,是提備用金來(lái)送的紅包。不做也不可能呀。所以。。只有進(jìn)行賬務(wù)處理
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你好!不管是內(nèi)帳還是外帳都不建議做賬務(wù)處理,如果是內(nèi)帳必須做應(yīng)該是在管理費(fèi)用—招待費(fèi)科目下核算就可以
2016-02-22 22:45:13

你好,這個(gè)是可以的學(xué)員啊
2020-03-25 11:21:46

一般不用做賬,要不就視同銷售
2018-05-17 11:50:28

讓寫個(gè)資料交接清單吧
2017-04-13 21:34:38

您好,不需要繳稅,但是用此款支付的成本費(fèi)用,也不能稅前扣除。賬務(wù)處理,請(qǐng)參考以下內(nèi)容。
收到款時(shí)分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時(shí),借;專項(xiàng)收支-專項(xiàng)資金來(lái)源-XX項(xiàng)目-XX局,或者專項(xiàng)收支-專項(xiàng)資金來(lái)源-XX項(xiàng)目-自籌資金(如果有配套資金,否則無(wú)此分錄),貸;專項(xiàng)收支-XXX費(fèi)用 (按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì),按項(xiàng)目和資金來(lái)源設(shè)置輔助核算),花的時(shí)候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項(xiàng)收支-XXX 費(fèi)用(按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì),按項(xiàng)目和資金來(lái)源設(shè)置輔助核算),貸:專項(xiàng)收支-專項(xiàng)資金來(lái)源-XX項(xiàng)目-XX局,或者專項(xiàng)收支-專項(xiàng)資金來(lái)源-XX項(xiàng)目-自籌資金(如果有配套資金,否則無(wú)此分錄)。等花完了,或者年底按專項(xiàng)收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營(yíng)業(yè)務(wù)收入-政府補(bǔ)助,或者其他收益-政府補(bǔ)助,或者沖減相關(guān)費(fèi)用。
2018-03-29 17:46:33
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