老師,我公司是銷售家具的,之前購(gòu)買一批家具達(dá)到一定金額,商家返現(xiàn)10個(gè)點(diǎn)?,F(xiàn)在我們購(gòu)買一批家具抵扣了返現(xiàn)的款沒(méi)付錢。怎么做分錄呢?
??~??~??
于2019-08-19 18:14 發(fā)布 ??1016次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2019-08-19 18:21:24

對(duì)的
抵扣的分錄需要交增值稅的時(shí)候抵扣,抵扣當(dāng)月做
2019-10-03 19:26:50

你好 金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理:
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用?-200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用????280
貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280
借:管理費(fèi)用???-280
2019-03-11 10:46:19

您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)。
2018-03-18 21:10:21

你好 那你就開(kāi)紅字信息表開(kāi)紅字發(fā)票紅沖即可。 你做 借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2020-05-07 17:10:53
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