
賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額比增值稅申報表上多了,怎么調(diào)整呢
答: 你這個是貸方余額么 不是未交增值稅么,轉(zhuǎn)出未交增值稅?把這個轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出下面
進項、銷項、進項轉(zhuǎn)出、預(yù)交的當月數(shù)和合計數(shù)字都和申報表上的一致,但賬上7月未交增值稅余額和申報表上的余額差1100,該怎么辦?
答: 你好,每次申報的時候你自己應(yīng)該做一個筆記,進項、銷項、進項轉(zhuǎn)出、預(yù)交分別表示的是哪個業(yè)務(wù),然后再與賬上核對,這樣才能真正找到問題的原因。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99,未交增值貸方余額-1710,應(yīng)交稅費貸方余額-2737.99,但增值稅申報表中留底稅額是1027.99,只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額,這種情況年底怎么調(diào)平,謝謝老師!
答: 這個是需要看你們各科目的余額,就是具體每個末級科目的余額,以及差異的原因,才能調(diào)賬
轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報表應(yīng)交增值稅28元,差額應(yīng)該怎么調(diào)整?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報表比賬上少交0.01,就按申報表里顯示的交了
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)???
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報表比賬上少交0.01,就按申報表里顯示的交了
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)???

