
老師,18年做賬時(shí),繳納增值稅時(shí),將應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅寫錯(cuò)成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在期初轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,如何做賬??!
答: 你好 你寫錯(cuò)了就紅沖了 重新做帳 不涉及損益 直接調(diào)整
繳納增值稅怎么做賬,是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金還是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時(shí)候就要沖銷未交增稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)老師,繳納增值稅分錄怎么做,是要先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?是借:應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅? 然后繳納時(shí)候在做另外的分錄?
答: 您好, 沒錯(cuò)的 就是這么做的


, 追問(wèn)
2019-08-19 09:44
曼曼老師 解答
2019-08-19 09:45