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送心意

曼曼老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-19 09:43

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。然后繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款。

追問(wèn)

2019-08-19 09:44

謝謝老師

曼曼老師 解答

2019-08-19 09:45

不客氣,如果對(duì)我的回答滿意,請(qǐng)給五星好評(píng)。

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你好 你寫錯(cuò)了就紅沖了 重新做帳 不涉及損益 直接調(diào)整
2019-02-26 16:06:58
您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時(shí)候就要沖銷未交增稅
2018-10-26 11:35:21
你好,是的,你的理解正確。
2018-02-09 08:31:30
您好, 沒錯(cuò)的 就是這么做的
2023-07-06 12:20:15
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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