老師好 取得的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票本月不認(rèn)證 下月認(rèn)證 怎么寫會(huì)計(jì)分錄
快樂每一天
于2019-08-18 21:23 發(fā)布 ??1316次瀏覽
- 送心意
凡凡老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
2019-08-18 21:26
你好,當(dāng)月不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,計(jì)入待認(rèn)證,會(huì)計(jì)分錄如下:
1、取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月認(rèn)證
借:相關(guān)科目
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
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作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 。 在申報(bào)表里要填,否則后期查出會(huì)有處罰。為啥不能抵扣,需要確認(rèn)。
2019-12-16 23:42:56

借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款
2020-03-30 23:43:19

你好,
你收到紅字發(fā)票的時(shí)候:
借 庫存商品 -10000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -1700
貸 應(yīng)付賬款 -11700
然后,再根據(jù)正確的藍(lán)字發(fā)票編制相應(yīng)分錄
2018-04-16 18:47:15

不認(rèn)真的話放在待認(rèn)證科目里,月末不結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-10 07:08:39

這不允許抵扣的情況下,借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)借方看你當(dāng)時(shí)認(rèn)證的借方
2021-09-04 15:47:30
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