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送心意

小祝老師

職稱初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師

2019-08-18 16:23

你好,借:現(xiàn)金 70,借:銷售費用30;貸:營業(yè)業(yè)務(wù)收入 100,你的增值稅應(yīng)稅額是100

Richard 坐看云起時, Blockchain 追問

2019-08-18 16:26

30做賬為銷售費用,即抵扣所得稅,但不能抵扣增值稅? 沒有票怎么做賬為銷售費用呢?

小祝老師 解答

2019-08-18 16:31

你是怎么返傭金給會員的呢?你實際收到的是100還是70?如果是收到的是100,那么你的增值稅應(yīng)稅額就是130,會員卡里的錢,與你收到錢之間的差額就是銷售費用,消費者不是你的進項是不能抵扣的。

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你好,借:現(xiàn)金 70,借:銷售費用30;貸:營業(yè)業(yè)務(wù)收入 100,你的增值稅應(yīng)稅額是100
2019-08-18 16:23:25
您好 可以這樣寫分錄 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2019-09-26 16:52:11
您好!可以的。不過您那個進項金額估計是錯的。
2016-05-03 13:45:22
你好 哪個金額是正確的?
2023-03-07 09:11:45
您好!正常來說就是這樣的,第二筆分錄的預(yù)付帳款應(yīng)該是前面預(yù)付的金額
2019-01-07 11:54:31
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