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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-17 23:05

您好,用于簡易計稅項目的,就是用于3%的,比如小規(guī)模納稅人的是不可以抵扣的,用于免稅項目的,比如用于出口產(chǎn)品的進(jìn)項稅額

文老師 解答

2019-08-17 23:07

所得稅的是可以的,正常經(jīng)營活動發(fā)生的,有正規(guī)發(fā)票的

A 追問

2019-08-17 23:08

那如果一般納稅人做簡易征收3個點(diǎn)可以抵扣增值稅嗎?
還有對于第二條的意思是不是就是對應(yīng)銷售出口的進(jìn)項不能抵扣增值稅,是這個意思嗎?

文老師 解答

2019-08-17 23:13

也是不可以的,簡易計稅的都不可以

文老師 解答

2019-08-17 23:13

是的,是這樣的,其他有免稅用的進(jìn)項也都是不可以抵扣的

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上述說法正確,因為采購時,分錄是: 借:原材料(或庫存商品、管理費(fèi)用等科目)200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)26000 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)226000 你看26000元計入了進(jìn)項稅額,抵減了需要交的銷項稅,但不影響企業(yè)所得稅,也不存在企業(yè)所得稅的調(diào)增事項。
2021-04-25 16:20:51
不可以,是負(fù)債,而不是損益 但是對應(yīng)的附加稅是可以的
2016-03-03 14:25:07
增值稅是不計入利潤表項目的,可以不會在所得稅前扣除
2019-04-20 11:02:04
你好,增值稅是價外稅,計算收入成本是不涉及。企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額計算的,屬于計算企業(yè)所得額以后的費(fèi)用。不允許扣除。
2019-04-03 16:30:52
你好!對的 不可以抵扣進(jìn)項的,可以抵扣企業(yè)所得稅的
2020-03-09 15:53:46
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