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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-17 22:03

您好,借在途物資596700*(1-9%)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)596700*9%貸銀行存款596700
借在途物資2000貸應(yīng)付職工薪酬-工資2000,借管理費(fèi)用-電費(fèi)800貸銀行存款800,借管理費(fèi)用-折舊500貸累計(jì)折舊500,
借庫存商品542997+2000貸在途物資542997+2000
借銀行存款882000貸主營業(yè)務(wù)收入809174.31應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額72825.68
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本542997+2000貸庫存商品542997+2000
結(jié)轉(zhuǎn)利潤借主營業(yè)務(wù)收入貸主營業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用-電費(fèi)管理費(fèi)用-折舊本年利潤

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您好,借在途物資596700*(1-9%)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)596700*9%貸銀行存款596700 借在途物資2000貸應(yīng)付職工薪酬-工資2000,借管理費(fèi)用-電費(fèi)800貸銀行存款800,借管理費(fèi)用-折舊500貸累計(jì)折舊500, 借庫存商品542997+2000貸在途物資542997+2000 借銀行存款882000貸主營業(yè)務(wù)收入809174.31應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額72825.68 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本542997+2000貸庫存商品542997+2000 結(jié)轉(zhuǎn)利潤借主營業(yè)務(wù)收入貸主營業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用-電費(fèi)管理費(fèi)用-折舊本年利潤
2019-08-17 22:03:02
您好,收款時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)支出,貸:原材料。
2017-12-12 22:13:25
您好,收款時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)支出,貸:原材料。
2017-12-12 22:13:19
沒發(fā)票了 確定對方不會(huì)開發(fā)票了 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
2019-01-22 09:08:12
老師。這個(gè)輔導(dǎo)期是多長時(shí)間呢?誰輔導(dǎo)呢?其實(shí)我的意思是。公司老總在小規(guī)模時(shí)期。一直沒有票進(jìn)來??墒怯植幌虢缓芏喽?。我只能結(jié)轉(zhuǎn)一些庫存。把那些沒有發(fā)票進(jìn)來的。默認(rèn)做成庫存商品。可是現(xiàn)在公司開票太多。。需要變成一般納稅人的時(shí)候。老總。就想把我以前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存的那些。讓供應(yīng)商開成專票
2017-06-06 10:34:45
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