老師,這題按攤余成本和實際利率計算確定的利息收 問
同學(xué),你好 是利息收入 答
含稅換算成未稅是除以1.05,那未稅換算成含稅呢, 是 問
?未稅換算成含稅就是*1.05 答
請問運(yùn)輸服務(wù)部或者運(yùn)輸公司名下沒有車輛可以開 問
名下沒有車輛可以開具運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票,可以租賃或轉(zhuǎn)運(yùn) 答
老師,我們收到已經(jīng)公司開給我們的發(fā)票,項目名稱是 問
你好,這是不合適的,大小類不匹配 答
老師,請問去哪兒網(wǎng)開的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款普票能 問
您好,這種是要去航空公司的官網(wǎng)開的 答

老師,我去年做的一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減-280,貸:庫存現(xiàn)金-280??缒炅?,我想修改成借:管理費(fèi)用-280,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵扣減-280,這個直接修改可以么?涉及以前年度損益調(diào)整么
答: 之前管理費(fèi)用做嗎,之前那個
老師,我根據(jù)審計報告調(diào)整了分錄,請幫忙看下怎么結(jié)轉(zhuǎn)到利潤1.借:管理費(fèi)用 22500貸:應(yīng)交稅費(fèi) 225002.借:管理費(fèi)用 -2807.8貸:以前年度損益調(diào)整 -2807.8借:管理費(fèi)用 108299.99貸:以前年度損益調(diào)整 108299.993.借:管理費(fèi)用 -1324.01貸:累計折舊 -1324.014.借:以前年度損益調(diào)整6200.12貸:累計折舊 6200.125.借:管理費(fèi)用 396000借:管理費(fèi)用 -171
答: 你好!月底將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。管理費(fèi)轉(zhuǎn)入本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!以前年度金稅盤和維護(hù)費(fèi)抵頂了增值稅,當(dāng)時購進(jìn)時,借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)490,貸:庫存現(xiàn)金490。抵增值稅時:借應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490,貸:管理費(fèi)用/金稅盤抵減—490?,F(xiàn)在貸方還有余額820元,請問老師如何處理?前期咨詢過你們的老師,但是還是不行!軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目,如何調(diào)整?
答: 你這個說貸方余額說那個科目
老師,之前社保做進(jìn) 管理費(fèi)用—社保費(fèi) 今年補(bǔ)做去年的 用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
2019年12月份開的發(fā)票能在2020年6月份做賬放管理費(fèi)用_辦公費(fèi)用嗎?還是說要放到以前年度損益調(diào)整,麻煩您看一下圖片。
老師您好,19年估了管理費(fèi)用,借 管理費(fèi)用20年調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢,借以前年度損益調(diào)整貸,管理費(fèi)用,這樣做對么?
老師,我19年少提了936的折舊,20年3月發(fā)現(xiàn)的,必須要用以前年度損益調(diào)整嗎?可不可以直接補(bǔ)提到今年的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。

