
員工用自己的錢先購買了設(shè)備配件,然后拿著報(bào)銷單,公司黑員工轉(zhuǎn)賬報(bào)銷,會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好 借 制造費(fèi)用-備品件 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
老師我公司從老板借的錢可以用老板的報(bào)銷單抵消做賬嗎!會(huì)計(jì)分錄如何做才正確?謝謝!能把會(huì)計(jì)分錄做一下嗎!非常感謝您!
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是老板向公司借款(單位通過其他應(yīng)收款核算),才可以用老板的報(bào)銷單抵扣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工墊錢寫了報(bào)銷單給老板墊錢,老板再找公司報(bào)銷。是不是老板再寫一張報(bào)銷單貼員工寫的報(bào)銷單上面?會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好,老板再填寫一張報(bào)銷單就是了 員工墊付,借;管理費(fèi)用,貸;其他應(yīng)付款——員工 老板墊付,借;其他應(yīng)付款——員工,貸;其他應(yīng)付款——老板 公司報(bào)銷,借;其他應(yīng)付款——老板,貸;銀行存款等科目

