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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-16 11:17

按發(fā)票的金額入賬
借:固定資產(chǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款

曾經(jīng)的烏龜 追問

2019-08-16 11:21

電腦不是公司用的,是朋友買來自己用的呢,也是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?那樣要折舊嗎?

江老師 解答

2019-08-16 11:22

這個(gè)屬于公司的資產(chǎn),就是這樣的處理,如果是個(gè)人購買的,就不用管了。公司資產(chǎn)可以計(jì)提折舊

曾經(jīng)的烏龜 追問

2019-08-16 11:32

電腦是她個(gè)人的,但是幫我代開了發(fā)票抵扣了稅的,不用做會(huì)計(jì)分錄嗎?

江老師 解答

2019-08-16 11:40

這個(gè)如果是個(gè)人的電腦,就是不能開公司的發(fā)票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。如果是你說的操作,就是屬于公司的固定資產(chǎn),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,選擇不抵扣勾選,然后價(jià)稅合計(jì)做賬,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
2021-10-26 13:41:56
不到你好貨物已經(jīng)收到嗎?你現(xiàn)在開紅字發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
2021-10-05 16:32:25
你這個(gè)最好是權(quán)責(zé)發(fā)生制,不要跨年,沒有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以
2020-05-06 15:07:45
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