国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-08-16 11:01

你好
借:管理費用—辦公費
貸:銀行存款

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:02

6月付款怎么做賬?7月收到發(fā)票(專票)怎么做賬?

月月老師 解答

2019-08-16 11:02

你好
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
借:管理費用—辦公費
貸:其他應(yīng)付款

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:03

就是說先掛其他應(yīng)付,后面再拿發(fā)票沖?

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:03

可以掛其他應(yīng)收嗎?

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:04

不太明白其他應(yīng)付和其他應(yīng)收這兩個會計科目

月月老師 解答

2019-08-16 11:04

你好,可以的,沒問題的。

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:05

就是這種情況掛其他應(yīng)付和其他應(yīng)收都可以是嗎?

月月老師 解答

2019-08-16 11:08

你好,角度不同,其他應(yīng)付款是負(fù)債,提前支付是其他應(yīng)付款的借方。

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:09

那其他應(yīng)收呢?感覺這個科目很少用到,一般什么情況會用呀?

月月老師 解答

2019-08-16 11:11

你好,相當(dāng)于先借款,然后拿發(fā)票回來報銷。

林鴻娟 追問

2019-08-16 11:12

好的,謝謝!

月月老師 解答

2019-08-16 11:14

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...